岗位职责:
1、 遵守公司的管理规章制度、服从公司金洋注册首页的工作安排;
2、 对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
3、 对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
4、 对属于内部审计任务规定范围内的涉及的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;
5、 按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作计划和方案;并按照已批准的审计计划和方案,负责具体审计项目的实施;
6、 取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
7、 负责起草审计报告,客观地反映被审计部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建议和处理意见;
8、 确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
能独立完成审计相关的工作。
任职资格:
1、硕士以上学历,财务类相关专业;
2、具有良好的沟通表达能力;